永笙-KY于115年5月14日公告,为遵循主管机关规定,已委请会计师出具内部控制项目审查报告。该报告审查期间为114年1月1日至114年12月31日。会计师对该公司内部控制制度的意见类型为「无保留结论」,这代表会计师认为公司的内部控制制度在所有重大方面皆维持有效。投资人可至公开信息观测站的内部控制专区查阅报告全文。