1. 取得会计师「内部控制项目审查报告」日期:115/04/30 2. 委请会计师出具内部控制项目审查报告日期:114/01/01~114/12/31 3. 委请会计师出具内部控制项目审查报告之缘由:遵循主管机关规定办理 4. 申报公告「内部控制项目审查报告」内容之日期:115/04/30 5. 意见类型:无保留意见 6. 其他应叙明事项(内部控制项目审查报告全文请至公开信息观测站查阅,路径为:公司治理/内部控制专区/内部控制审查报告):无