1. 取得会计师「内部控制项目审查报告」日期:115/05/06 2. 委请会计师出具内部控制项目审查报告日期:114/01/01~114/12/31 3. 委请会计师出具内部控制项目审查报告之缘由:依「台湾证券交易所股份有限公司有价证券上市审查准则」第34条规定办理 4. 申报公告「内部控制项目审查报告」内容之日期:115/05/06 5. 意见类型:无保留意见 6. 其他应叙明事项(内部控制项目审查报告全文请至公开信息观测站查阅,路径为:公司治理/内部控制专区/内部控制审查报告):无