【熙特爾-創】当社が会計士による114年度内部統制特別監査報告書を取得したことを公告
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1. 会計士による「内部統制特別監査報告書」取得日: 115/04/30 2. 会計士に内部統制特別監査報告書の提出を依頼した期間: 114/01/01~114/12/31 3. 会計士に内部統制特別監査報告書の提出を依頼した理由: 当社がイノベーションボード上場企業であるため、主管機関の規定に基づき処理。 4. 「内部統制特別監査報告書」の内容を公告する申告日: 115/04/30 5. 意見の種類: 無限定適正意見 6. その他記載事項 (内部統制特別監査報告書の全文は公開情報観測ステーションで確認できます。パス: コーポレートガバナンス/内部統制特